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Facturas Cliente Alemán

El año pasado trabajaba como autónoma y tenía un cliente con sede en Alemania.
El desglose de mis facturas era de esta manera:

Precio Bruto
- 1% Remuneración Transacción de Reserva
- 3% Remuneración de Gestión de Crédito (incluido descuento)
- 16% Remuneración por Comisión de Intermediación

Me comenta mi contable que tengo que reclamar a la empresa alemana el 15% del IRPF que no han ingresado en la HAcienda española.

¿Es esto correcto?
¿Debo reclamar el IVA también?

Muchas gracias de antemano.

El tema es que si la facyura emitida debía llevar o no la retención correspondiente según la Ley del Impeuesto de la Renta de No Residentes y en su caso el Convenio para evitar la Doble Imposición Hispano-Alemán. En principio, los servicios si son utilizados en territorio español, como parece por los datos aportados, deben estar sujetos a un 24% de retención. Sin embargo, de acuerdo con el Convenio anteriormente mencionado quedan exentos de tributar en España, siempre y cuando el cliente alemán no tenga un Establecimiento Permanente en territorio español.

En relación con el IVA, la normativa aplicable el año pasado tenía como regla general de localización de los servicios en la sede del prestador, a menos que se cumpliesen determinados requisitos. En tu caso si el servicio se considera utilizado en España debió llevar IVA español.

Espero que mis comentarios te sirvan de ayuda.

Luis

Muchas gracias

No me queda claro, ¿entonces esta persona puede reclamar a la Hacienda alemana o a la empresa alemana ese 15% del IRPF?
Ruego aclaración ya que voy a comenzar un negocio y puedo encontrarme una situación parecida.
Gracias de antemano.